金蝶反结账的操作步骤

2020-02-09 来源: 安徽会计网 阅读量:708

导读:反结账我们大家可以理解为是取消结账,一般是发现之前的账务存在错误情况下可以反结账,当反结账成功后财务人员可以进行调整或修改,接下来,小编就给大家详细的介绍一下金蝶反结账

金蝶反结账的操作步骤

答:金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账.具体的方法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击"完成"即可.直接点期末结帐可以有反结帐的选择.

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11.有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了.

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,  由过滤条件直接进入会计分录序时簿.

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的"编辑"按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到"成批销章"按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改.

金蝶反结账的操作步骤

结账注意事项

1.除了结转损益凭证需要系统自动生成外,其他的凭证都可以手工添加.系统自动生成的结转损益凭证只能修改凭证的日期、凭证字和摘要,不能修改科目和金额.

2.当月新增固定资产时,当月不计提折旧,次月结账时才自动计提折旧;当月减少固定资产,当月仍然计提折旧,次月开始不计提.

3.当利润表无数据或数据不准确时,需要通过反结账,删除手工生成的结转损益凭证,再结账.

4.如果通过第三方软件导入的账套数据,利润表无法显示数据时,可以反结账到建账期初再重新结转到当前月份.如果还是没有数据则需要删除结转损益凭证,再通过结账生成.

各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系,上一期未完成期末结账,则下一期不能进行期末结账.在某一期完成期末结账之后,想修改上一期的凭证,可以反结账.传统会计软件,一年一个账套,在年度记账完成后需要年结,才能进行下一年的记账.云会计采用连续记账的形式,并支持跨月和跨年反结账.以上就是小编整理的金蝶反结账的操作步骤全部内容,大家看完上文内容还有疑惑的话可以在线提问解答.

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