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我们公司买了一个办公楼,贷款本金是7万,为了费用明细话,我们按出租给各个部门一共租金6万,差额1万寄老板的往来款!但公司名义购买的办公楼作为固定资产入账,还计提折旧,这两者怎么做账务处理呢? 借:管理费用―房租 借:其他应付款 贷:累计折旧还贷款时: 借:长期借款 贷:银行存款 这样做,对吗?

2020-05-24 10:11

你好,同学。 没问题,你这处理是可以的

2020-05-24 10:23
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